Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0185/19 Cloud, servisné a programátorské práce Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 1 356,00 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF/0191/19 Kancelarsky material Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 171,60 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF/0178/19 Toaletné a čistiace potreby Divadlo Aréna 30777810 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 366,47 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF/0184/19 Kostýmová skriňa Divadlo Aréna 30777810 ŠIBA s.r.o. 24254479 511,00 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF/0180/19 Kancelárske potreby Divadlo Aréna 30777810 JURIGA spol.s.r.o. 31344194 304,55 € 15.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DF/0176/19 Protipožiarne služby; február 2019 Divadlo Aréna 30777810 PASS Drahos 32177615 1 401,00 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0172/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 170,00 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0173/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 MATALO s.r.o. 36706736 840,00 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0174/19 Advokátske služby; 02 2019 Divadlo Aréna 30777810 Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik 36861049 960,00 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0175/19 Spotreba elektrickej energie; 02/19 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 234,10 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0170/19 Daňové poradenstvo za 2/2019 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0171/19 Zmluva o poskytovaní služieb BTS a POza obdobie 02/2019 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0169/19 Vkladaná incercia do denníku SME; 02.03.2019 Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 720,00 € 11.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF/0159/19 KRABICA M028 340/230/120 Divadlo Aréna 30777810 Sapeport s.r.o 0046497374 15,00 € 08.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0166/19 BALETIZOL páska GAFA biela, čierna Divadlo Aréna 30777810 TUROS 32070144 440,00 € 08.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0167/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Creative corporation s.r.o. 45422729 396,00 € 08.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0168/19 Šitie kostýmov do incenácie Švejk Divadlo Aréna 30777810 AREA ANDREA KRIŽANOVÁ 40076024 1 831,50 € 08.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0157/19 NESPRESSO Livanto kapsule Divadlo Aréna 30777810 Kávička.SK s.r.o. 46306595 237,60 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0160/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Aplaus s.r.o. 47601141 150,00 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0163/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 jožopročko s.r.o. 35860596 150,00 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0158/19 Oprava a kontorla požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte divadla. Divadlo Aréna 30777810 KORIGO s.r.o. 46940553 348,72 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0161/19 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM Divadlo Aréna 30777810 ABC produkčná s.r.o. 46353330 289,44 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0164/19 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0162/19 Výkon bezpečnostnej služby v Divadle Aréna za mesiac február 2019 Divadlo Aréna 30777810 A plus services, a.s 35783176 1 633,39 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0165/19 Osvetľovanie a technické zabezpečenie Divadlo Aréna 30777810 Illuminante s.r.o. 46328271 1 222,00 € 07.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0156/19 Vytvorenie umeleckého grafického diela a udelenie licencie; Biblia Divadlo Aréna 30777810 3H creative studio spo.s.r.o. 35737859 1 200,00 € 07.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DF/0155/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 FIDIT s.r.o. 46075003 180,00 € 07.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF/0153/19 Zabezpečenie technickej výpomoci v mesiaci február 2019 Divadlo Aréna 30777810 Peter Trnka 41887085 1 222,00 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0154/19 Poplatky za telekomunikačné služby 02/2019 Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,88 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF/0148/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 500,00 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra