Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6389

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0320/19 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio BEST FM Divadlo Aréna 30777810 ABC produkčná s.r.o. 46353330 349,38 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0323/19 Výkon zopovednej funkcie za mesiac apríl 2019 Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0324/19 Pravidelná kontorla EPS zariadenia Divadlo Aréna 30777810 Palmyra s.r.o. 35797681 262,90 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0317/19 Poskytnutie reklamných služie v termíne 01.04.2019 - 30.04.2019 Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0318/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 jožopročko s.r.o. 35860596 150,00 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0319/19 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobného diela Divadlo Aréna 30777810 Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 504,60 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0321/19 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/2019 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0322/19 Inzercia v mesačníku; Kam do mesta 05/2019 Divadlo Aréna 30777810 ENTER design s.r.o. 36217891 120,00 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0316/19 Daňové poradenstvo za 04/2019 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0325/19 Vysielanie na rozhlasovej stanici Rádio VIVA Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 300,00 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DF/0313/19 Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik Divadlo Aréna 30777810 Městské divadlo Zlín 00094838 5 464,00 € 10.05.2019 16.05.2019 Faktúra
DF/0310/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Creative corporation s.r.o. 45422729 198,00 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0311/19 Spotreba vody za mesiac; 04/2019 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 813,11 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0314/19 Prenájom reklamných plôch v termíne 28.04.2019 - 04.05.2019 Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 160,56 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0315/19 Tlač programov "Kino Aréna 05/2019" Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 461,82 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0312/19 Prenájom reklamných plôch v termíne 01.05.2019 - 28.05.2019 Divadlo Aréna 30777810 PRESENT s.r.o 30777810 781,20 € 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0304/19 Poplatky za telekomunikačné služby 04/2019 Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,24 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0308/19 NESPRESSO kapsule Livanto Divadlo Aréna 30777810 Kávička.SK s.r.o. 46306595 237,60 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0305/19 Cloud computing a servisné služby Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 240,00 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0306/19 Tonery do tlačiarní Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 285,00 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0307/19 Spravodajský servis pri dodávke, odbere a využívaní servisu Divadlo Aréna 30777810 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 144,00 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0309/19 Výkon vezpečnostnej služby za mesiac apríl 2019 Divadlo Aréna 30777810 A plus services, a.s 35783176 1 748,02 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0303/19 Protipožiarne služby za mesiac APRíL Divadlo Aréna 30777810 PASS Drahos 32177615 1 026,00 € 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DF/0301/19 Vkladaná inzercia v denníku SME; apríl 2019 Divadlo Aréna 30777810 PETIT PRESS, a.s. 35790253 1 200,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0302/19 Tlač bilboardov a citylightov pre Kino Aréna Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 150,96 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0300/19 Poskytnutie reklamných služieb za mesiac apríl 2019 Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 708,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF/0298/19 Nabitie stravovacej karty Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 2 947,98 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
DF/0297/19 Čistiace a toaletné potreby Divadlo Aréna 30777810 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 206,16 € 02.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DF/0299/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 CreatiZ s.r.o. 48298743 130,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DF/0294/19 Osvetľovanie a technické zabezpečenie Divadlo Aréna 30777810 Illuminante s.r.o. 46328271 1 222,00 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra