Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6112

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0289/19 Oprava točne Divadlo Aréna 30777810 SPIG s.r.o. 36030058 2 208,00 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DF/0287/19 Dopravné poplatky; Kino Aréna "Občan Kane" Divadlo Aréna 30777810 SPED ART Pavel Štorek 49650912 121,74 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DF/0284/19 Sprostredkovane herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 MATALO s.r.o. 36706736 360,00 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DF/0285/19 Povinné zmluvné poistenie STANDARD Divadlo Aréna 30777810 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 276,01 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DF/0286/19 Kancelárske potreby Divadlo Aréna 30777810 JURIGA spol.s.r.o. 31344194 360,28 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DF/0283/19 Predplatné tlačenej aj onlne verzie časopisu účo. rozpo a obcí Divadlo Aréna 30777810 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 90,74 € 18.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DF/0280/19 Tlač programov Divadlo Aréna 05/2019 Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 461,82 € 17.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF/0281/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 300,00 € 17.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF/0282/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 250,00 € 17.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF/0279/19 Tonery do tlačiarní Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 1 191,07 € 17.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF/0277/19 Využitie siete Ticketportal na podujatia odohrané v mesiaci marec 2019 Divadlo Aréna 30777810 Ticketportal SK,s.r.o. 35850698 1 139,11 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0276/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 CHICOACTOR s.r.o. 47632411 360,00 € 16.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DF/0278/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Palsan,s.r.o. 47636165 120,00 € 16.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DF/0275/19 Prekladateľské služby; preklad a výroba tituliek k filmu Občan Kane Divadlo Aréna 30777810 PaedDr. Ján Keresty, PhD 40936996 470,00 € 16.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DF/0273/19 Vodné stočné za mesiac; 03/2019 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 353,77 € 15.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DF/0272/19 Prenájom reklamných plôch; 14.04.2019 - 23.04.2019 Divadlo Aréna 30777810 PRESENT s.r.o 30777810 167,40 € 15.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DF/0274/19 Tlač programov pre Kino Aréna 04/2019 Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 461,73 € 15.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DF/0271/19 Grafické práce pre Kino Aréna Divadlo Aréna 30777810 3H creative studio spo.s.r.o. 35737859 604,00 € 12.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DF/0270/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Mateatro, s.r.o 52209105 390,00 € 11.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0269/19 Monitoring médií marec/2019 Divadlo Aréna 30777810 NEWTON Media s.r.o. 44253320 168,00 € 11.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0267/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 FILIP LOMBARD S.R.O. 50088947 520,00 € 10.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0268/19 Prenájom reklamných plôch v termínoch; 21.03 - 27.04 Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 642,24 € 10.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0266/19 Cloud computing a servisné služby Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 60,00 € 10.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0265/19 Osvetľovanie a technické zabezpečenie Divadlo Aréna 30777810 Illuminante s.r.o. 46328271 1 222,00 € 09.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DF/0264/19 Technická výpomoc pri realizácií kultúrno spoločenských podujatí Divadlo Aréna 30777810 Peter Trnka 41887085 1 222,00 € 09.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DF/0263/19 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 300,00 € 09.04.2019 16.04.2019 Faktúra
DF/0257/19 Protipožiarne služby za mesiac marec 2019 Divadlo Aréna 30777810 PASS Drahos 32177615 1 356,00 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DF/0258/19 Poplatky za telekomunikačné služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 200,17 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DF/0260/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 180,00 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DF/0262/19 Spotreba elektrickej energie za 03/2019 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 894,25 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra