Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8924

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0294/24 Rozbor odpadových vôd Divadlo Aréna 30777810 AQUASECO s.r.o. 17335264 132,96 € 28.06.2024 05.07.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
VO/0118/24 Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac júl 2024 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 5 371,68 € 28.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0290/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 27.06.2024 05.07.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DF/0291/24 Orange služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 226,99 € 26.06.2024 05.07.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DF/0289/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 318,00 € 26.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0292/24 Spotreba vody Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 344,88 € 26.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0288/24 Vysielanie reklamy na RS radio Viva Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 289,34 € 25.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0287/24 Spotreba energie 052024 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 847,60 € 24.06.2024 27.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DF/0286/24 Zabezpečenie procesu obstarávania internet Divadlo Aréna 30777810 KRAUS Co.,s.r.o. 36821438 1 440,00 € 21.06.2024 27.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
VO/0117/24 Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 1 138,88 € 20.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0282/24 Oživenie a nastavenie svetelného sysemu Divadlo Aréna 30777810 Štefan Čulen - AC Lighting 51880172 550,00 € 18.06.2024 27.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0284/24 Preprava sceny zajazd Trenčín Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 840,00 € 18.06.2024 27.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0283/24 Preprava Groslingova - Divadlo Aréna Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 600,00 € 18.06.2024 27.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0281/24 Vysielanie reklamy na RS radio Viva Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 475,20 € 18.06.2024 27.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0285/24 Nájomné kancelárie Groslingova Divadlo Aréna 30777810 LIONS&PARTNERS.A.S. 00659215 974,00 € 17.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0122/24 Ubytovanie SC Divadlo Aréna 30777810 K+K Hotel Fenix 25123891 234,01 € 13.06.2024 17.07.2024 Riaditeľ Objednávka
DF/0280/24 Tantiemy 052024 Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 88,32 € 13.06.2024 27.06.2024 Peter Šimeček Faktúra
DF/0278/24 Oprava MINIBUS BA232RX Divadlo Aréna 30777810 AUTO-IMPEX spol.s.r.o 17329477 1 864,54 € 13.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0277/24 Oprava MINIBUS BA232RX Divadlo Aréna 30777810 AUTO-IMPEX spol.s.r.o 17329477 963,11 € 13.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0274/24 Monitoring médií v mesiaci 03/24 Divadlo Aréna 30777810 Slovakia Online s.r.o. 31402445 168,00 € 13.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra