Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8924
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0294/24 | Rozbor odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 28.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0118/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac júl 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 28.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0290/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0291/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,99 € | 26.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0289/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 318,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0292/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 344,88 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0288/24 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 289,34 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0287/24 | Spotreba energie 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 847,60 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DF/0286/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania internet | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
VO/0117/24 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 138,88 € | 20.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0282/24 | Oživenie a nastavenie svetelného sysemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Čulen - AC Lighting | 51880172 | 550,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0284/24 | Preprava sceny zajazd Trenčín | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 840,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0283/24 | Preprava Groslingova - Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 600,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0281/24 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 475,20 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0285/24 | Nájomné kancelárie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 974,00 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0122/24 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 234,01 € | 13.06.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DF/0280/24 | Tantiemy 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 88,32 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DF/0278/24 | Oprava MINIBUS BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 1 864,54 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0277/24 | Oprava MINIBUS BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 963,11 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0274/24 | Monitoring médií v mesiaci 03/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |