Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0170/17 | Kostýmy | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaromir Janus- DIOS | 31077374 | 30,54 € | 26.04.2017 | 15.06.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0169/17 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 728,95 € | 25.04.2017 | 15.06.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
1/2017 Nájomná zmluva | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Občianske združenie Porta Atrium o.z. | 42354331 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.04.2017 | 30.04.2017 | 30.04.2017 | 14.06.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
4/2017 Nájomná zmluva | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom | 34072713 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | 29.04.2017 | 25.08.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
VO/0168/17 | Kampaň "program Divadla Aréna (jún 2017)" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 24.04.2017 | 15.06.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0297/17 | Mobilné telefóny so zmluvnou viazanosťou | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0298/17 | Ladenie klavírneho krídla Jazz v Divadle Aréna dňa 12.04.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0299/17 | Práce vo výške vykonávané pomocou horolezeckej techniky na predstavení Ráno po | Divadlo Aréna | 30777810 | High Creation s.r.o. | 47046767 | 60,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0300/17 | Prenájom reklamných plôch Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0301/17 | Tlač a grafické spracovanie letákov Bratři Karamazovi | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 636,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0302/17 | Tantiémy Jazz v Divadle Aréna Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0303/17 | Tantiémy Jazz v Divadle Aréna Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0304/17 | Tantiémy Jazz v Divadle Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0294/17 | Úschova odpadu za I. štvrťrok 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0296/17 | Tantiémy za odohraté predstavenie Bratři Karamazovi | Divadlo Aréna | 30777810 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 11 277,00 € | 21.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0305/17 | Nálepky na vešiaky Kampaň Karamazovci | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 132,00 € | 21.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0295/17 | Tlač programov Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 21.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0306/17 | Poistné Nissan Primastar BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 276,01 € | 21.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
VO/0167/17 | Mesačný program Divadla Aréna (jún 2017) | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 21.04.2017 | 15.06.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0292/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 784,80 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |