Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0627/17 | Úprava a údržba záhrady za mesiac August 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 901,50 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0276/17 | Ubytovanie pre herečku (Sklenený zverinec) | Divadlo Aréna | 30777810 | PTT s.r.o. | 50960784 | 76,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0277/17 | Odvoz starých scén z Divadla Aréna do skladu na dňa 20.09.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0274/17 | Prenájom informačných plôch v termíne 02.10.2017-29.10.2017 (30 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna - 10/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0275/17 | Matriál do maskérne | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 291,70 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0273/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 27.09.2017-24.10.2017 (35 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna - 10/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0272/17 | Grafické práce Kampaň Kino Aréna 10/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
07/2017 Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Gabriela Bučeková | Iné | 0,00 € | 14.09.2017 | 14.09.2017 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupkyňa riaditeľa | Zmluva | |
08/2017 Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | Slávka Semancová | Iné | 0,00 € | 14.09.2017 | 14.09.2017 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupkyňa riaditeľa | Zmluva | |
DF/0621/17 | Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 13.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0616/17 | Žiarovky do pripravovanej inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | planetaziaroviek s.r.o. | 46676490 | 90,00 € | 13.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0617/17 | Ortopedické topánky pre Ivanu Uhlířovú – Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Protea s.r.o. | 31370381 | 200,00 € | 13.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0618/17 | Biely baletizol do inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 240,00 € | 13.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0619/17 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 452,40 € | 13.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0620/17 | Kancelársky materiál | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 292,45 € | 13.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0270/17 | Prenájom informačných plôch v termíne od 18.10.2017-24.10.2017 (kampaň "Kino Aréna – 10/2017") | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 13.09.2017 | 02.11.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0271/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 16.10.2017-22.10.2017 (kampaň "Kino Aréna – 10/2017") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 13.09.2017 | 02.11.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0610/17 | Zverejnenie pracovnej ponuky; garderóbier a Zvukový majster na portáli www.profesia.sk; | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 165,60 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0613/17 | Servisné služby na web stránke | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 180,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0611/17 | Miestny poplatok | Divadlo Aréna | 30777810 | HLAVNE MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 232,26 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra |