Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8789

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0622/18 Dodávka vody za mesiac 09/2018 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 364,54 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DF/0623/18 Zabezpečenie účinkujúceho v divadelnom predstavení Divadlo Aréna 30777810 Braňo Mosný s.r.o. 50885791 100,00 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DF/0624/18 tantiémy; Kino Aréna Divadlo Aréna 30777810 Tamasa distribution 49274787800022 450,00 € 22.10.2018 24.10.2018 Faktúra
VO/0265/18 Objednávame si u Vás: Divadlo Aréna 30777810 TATRA UNITED CORPORATION a.s.. 31382711 40,00 € 22.10.2018 02.11.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0268/18 Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: Divadlo Aréna 30777810 PRE SENT, s.r.o. 35688513 167,40 € 22.10.2018 02.11.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0269/18 Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 160,56 € 22.10.2018 02.11.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0270/18 Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 374,64 € 22.10.2018 02.11.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0271/18 Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 80,28 € 22.10.2018 02.11.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0266/18 Objednávame si u Vás tonery: Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 1 097,15 € 22.10.2018 02.11.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0267/18 Objednávame si u Vás: Divadlo Aréna 30777810 AUTO-IMPEX spol.s.r.o 17329477 544,24 € 22.10.2018 06.11.2018 Ing. Zdenka Bóthová Zástupca riaditeľa Objednávka
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci Divadlo Aréna 30777810 Městské divadlo Zlín 00094838 Iné 0,00 € 22.10.2018 28.10.2018 27.10.2018 Mgr.Art.Juraj Kukura riaditeľ divadla Zmluva
DF/0621/18 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Palsan,s.r.o. 47636165 120,00 € 19.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DF/0617/18 Služby a ubytovanie v hoteli Tatra; 10.11.2018 -11.11.2018 Divadlo Aréna 30777810 TATRA UNITED CORPORATION a.s.. 31382711 120,00 € 18.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DF/0619/18 Licenčné odmeny na diela uvádzané divadlom Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 670,46 € 18.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DF/0620/18 Predplatné mesačnej tlače Divadlo Aréna 30777810 Slovenská pošta, a.s. 36631124 702,00 € 18.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DF/0618/18 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 jožopročko s.r.o. 35860596 150,00 € 18.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DF/0616/18 Dobropis k faktúre č. 2181126074 Divadlo Aréna 30777810 Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 -54,00 € 18.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DF/0615/18 Kancelárske potreby Divadlo Aréna 30777810 JURIGA spol.s.r.o. 31344194 405,02 € 17.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DF/0614/18 Pozvánky na premiéru hry "Masaryk/Štefánik" Divadlo Aréna 30777810 Ultra print s.r.o. 31399088 50,40 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DF/0613/18 Prenájom informačných plôch v termíne 17.10.2018 - 23.10.2018 Divadlo Aréna 30777810 PRESENT s.r.o 30777810 167,40 € 17.10.2018 24.10.2018 Faktúra