Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0135/19 | Nákup služobných telefónov k paušálu | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 390,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0136/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 408,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0137/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | CreatiZ s.r.o. | 48298743 | 130,00 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0081/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0082/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0083/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0085/19 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,73 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0086/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0087/19 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0080/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 400,00 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0079/19 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 304,72 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0084/19 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 28.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0077/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 12 220,00 € | 27.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0075/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 233,08 € | 27.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0078/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 366,70 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0076/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 65,00 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0121/19 | Tlač plagátov; kampaň Kino Aréna 2/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0122/19 | Odvysielaná reklama v TV TA3; Kampaň TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 284,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0123/19 | Prenájom reklamných plôch na marec 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0124/19 | Spotrebný matriál do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 634,32 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |