Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0323/19 | Výkon zopovednej funkcie za mesiac apríl 2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0324/19 | Pravidelná kontorla EPS zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0317/19 | Poskytnutie reklamných služie v termíne 01.04.2019 - 30.04.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0318/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0319/19 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobného diela | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 504,60 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0321/19 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0322/19 | Inzercia v mesačníku; Kam do mesta 05/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0316/19 | Daňové poradenstvo za 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0325/19 | Vysielanie na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0151/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 660,00 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0152/19 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | MANUTAN Slovakia | 35885815 | 48,90 € | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| 5/2019 | Nájomná zmluva | Divadlo Aréna | 30777810 | ALEF Distribution SK, s.r.o | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva | |||
| DF/0313/19 | Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0310/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 198,00 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0311/19 | Spotreba vody za mesiac; 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 813,11 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0314/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 28.04.2019 - 04.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0315/19 | Tlač programov "Kino Aréna 05/2019" | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 461,82 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0312/19 | Prenájom reklamných plôch v termíne 01.05.2019 - 28.05.2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 781,20 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0304/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,24 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0308/19 | NESPRESSO kapsule Livanto | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |