Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0737/18 | Ladenie klavírneho krída Gypsy Jazz Festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 180,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0739/18 | Batérie do vysielačiek Lilon 2900mAh | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 158,40 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0740/18 | Rádiostanica DP1400 analog UHF | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 1 200,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0741/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0738/18 | Pomocné práce v rekvizitárni 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Barbora Kapraňová | 51903865 | 127,50 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0742/18 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0325/18 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 1 515,60 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
VO/0327/18 | Objednávame si u Vás zhotovenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 600,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0329/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 24,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0330/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | EkoDDD, s.r.o | 51313995 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0324/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Emef green, s.r.o. | 50850849 | 660,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0331/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 206,30 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0328/18 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 300,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0326/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ľudmila Pastuchova | 46644326 | 45,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0333/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Barbora Kapraňová | 51903865 | 65,00 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0332/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 121,32 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DF/0730/18 | Súčiastky do počítača | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 771,96 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0731/18 | počítač LENOVO a SAMSUNG LED monitor | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 850,80 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0732/18 | Tlač programov; Divadlo Aréna 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0736/18 | Tlač plagátov; Gypsy Jazz Festival, Aneta Langerová, Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 615,48 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |