Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8394
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0300/18 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 300,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0307/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 158,40 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DF/0654/18 | Prepojovací kábel jack 6,3 - 3,5mm pre Sennheiser SK100 | Divadlo Aréna | 30777810 | LASA-Live and Studio acoustics, s.r.o | 45496544 | 24,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0655/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 29.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 285,08 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0656/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 28.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 233,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0658/18 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac október | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0659/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0660/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,20 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0657/18 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 097,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0648/18 | Tlač plagátov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,84 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0649/18 | Protipožiarne služby za mesiac Október 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 1 215,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0653/18 | Plagát Masaryk/Štefánik A1, 150ks | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 252,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0650/18 | Prenájom billboardovej plochy pred Divadlom Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0651/18 | Reklamné služby; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 636,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0652/18 | Výmena šúpatka v šachte a výmena hydrantového ventilu | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 646,81 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0646/18 | Servis služobného auta (NISSAN mikrobus) | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 944,24 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0645/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 600,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0647/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 228,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0289/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 15 142,80 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0290/18 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |