Faktúry
Počet záznamov: 1917
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/18 | účtovnícke práce - 7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 03.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Revízia bleskozvodu | Obchodná akadémia | 30775418 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 380,00 € | 25.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 16,67 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Zhotovené kópie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 196,50 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 20.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 5 496,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training Ltd. | 78347166 | 910,00 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | septikové čerpadlo NEPTUN | Obchodná akadémia | 30775418 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 174,99 € | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | Obchodná akadémia | 30775418 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 96,00 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775418 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | nákup-krovinorez Sparta 381 T, olej Mogul Alfa 2T | Obchodná akadémia | 30775418 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 368,45 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | plyn - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 569,28 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | zrážky - 6/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 166,99 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | orange operátor | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 0,18 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | operátor O2 - 19.6.-30.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | vodné, stočné - 23.5.-22.6.2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 381,16 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | elektrina-7/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 622,60 € | 10.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | pevná linka 06/18 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 19,20 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Údržba výťahov | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | Letenky Londýn projekt Erasmus + | Obchodná akadémia | 30775418 | CKM 2000 Travel | 35692383 | 645,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | Služby technia BTS A PO za 2Q 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Stravovanie zamestnancov 06/2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 759,00 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Oprava kopirky | Obchodná akadémia | 30775418 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 309,00 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | Revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 02.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/18 | Príspevok zo SF na stravovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 207,00 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | revízia plynových zariadení a kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 332,64 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | pripojenie klapky na priamu linku - konfigurácia | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 86,24 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | PC REVUE komplet | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Obchodná akadémia | 30775418 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 357 274,00 € | 22.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |