Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1917

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0100/18 účtovnícke práce - 7/2018 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 03.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 Revízia bleskozvodu Obchodná akadémia 30775418 rt elektro s.r.o. 50991175 380,00 € 25.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 16,67 € 20.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 Zhotovené kópie Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 196,50 € 20.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 20.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - študenti Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training Ltd. 78347166 5 496,00 € 20.07.2018 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 ERASMUS+ - zahraničná prax študentov - dozor Obchodná akadémia 30775418 ADC Technology Training Ltd. 78347166 910,00 € 20.07.2018 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 septikové čerpadlo NEPTUN Obchodná akadémia 30775418 Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 174,99 € 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 Vývoz veľkoobjemového kontajnera Obchodná akadémia 30775418 Marius Pedersen, a.s. 34115901 96,00 € 17.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 Tonery Obchodná akadémia 30775418 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 360,00 € 17.07.2018 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 nákup-krovinorez Sparta 381 T, olej Mogul Alfa 2T Obchodná akadémia 30775418 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 368,45 € 13.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 plyn - 6/2018 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 569,28 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 zrážky - 6/2018 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 166,99 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 orange operátor Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 0,18 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 operátor O2 - 19.6.-30.6.2018 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,00 € 11.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 vodné, stočné - 23.5.-22.6.2018 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 381,16 € 10.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 elektrina-7/2018 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 622,60 € 10.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 Účtovníctvo Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 06.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 pevná linka 06/18 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 19,20 € 06.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Údržba výťahov Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 04.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Letenky Londýn projekt Erasmus + Obchodná akadémia 30775418 CKM 2000 Travel 35692383 645,00 € 03.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Služby technia BTS A PO za 2Q 2018 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 03.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 Stravovanie zamestnancov 06/2018 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 759,00 € 02.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Oprava kopirky Obchodná akadémia 30775418 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 309,00 € 02.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Revízia regulačnej stanice plynu Obchodná akadémia 30775418 RSP Servis Ľuboš Čecho 40652572 313,44 € 02.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 Príspevok zo SF na stravovanie Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 207,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 revízia plynových zariadení a kotolne Obchodná akadémia 30775418 Peter Dimitrov 11650613 332,64 € 28.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 pripojenie klapky na priamu linku - konfigurácia Obchodná akadémia 30775418 AMS Com, spol. s r.o. 31365141 86,24 € 22.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 PC REVUE komplet Obchodná akadémia 30775418 Digital Visions, spol.sro 31343180 26,00 € 22.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia športového areálu Obchodná akadémia 30775418 ŠPORTFINAL s.r.o. 44149671 357 274,00 € 22.06.2018 10.07.2018 Faktúra