Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 540,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 513,36 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0206/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 12,00 € | 31.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0204/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 262,68 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFSF/0010/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Paul Gregory s.r.o. | 51004941 | 600,00 € | 18.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0188/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 4 203,00 € | 15.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0191/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0190/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 215,67 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0201/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0189/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 150,38 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0200/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -209,65 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0203/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 111,71 € | 13.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0199/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | NAY elektrodom | 35739487 | 284,05 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0196/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 118,08 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0195/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,44 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0198/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 05.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0193/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 02.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFSF/0009/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 143,14 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0192/17 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 01.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra |