Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 558,36 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 805,86 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 200,00 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 24,12 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY a PRINT OFFICE s.r.o | 31643183 | 247,20 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 620,64 € | 15.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,02 € | 09.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | odborný seminár | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 04.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 298,00 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | spracovávanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,35 € | 02.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 62,04 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 046,45 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 451,44 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 480,00 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 050,00 € | 23.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra |