Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2092
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 230,00 € | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 324,00 € | 26.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PDCS, o.z. | 31782451 | 60,00 € | 22.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | Integrácia v škole - jún 20 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 19.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | asc agenda komplet rok 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/20 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 45,69 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,28 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -109,55 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 955,03 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 195,74 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | spracovanie účtovníctva 5/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/20 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | personálne riadenie jún 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 240,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | za dodávku a montáž plastových okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Uličný, PeFe servis | 45399379 | 26 358,58 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | List bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 260,88 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 893,12 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,27 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |