Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/19 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 542,22 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 spracovanie účtovníctva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 500,00 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 príspevok na stravné 1/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 625,68 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 6 210,00 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 5 090,00 € 01.02.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 resistrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 14,28 € 21.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 registrácia wehavesamecolors.eu Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 15,94 € 21.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 účastnícky poplatok školenie RZD 2018 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maxim, s.r.o. 47529474 106,80 € 17.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 89,32 € 02.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 tepelná energia 1/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 5 600,00 € 02.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 výkon zodpovednej osoby 01/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 02.01.2019 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0222/18 služby centralizovanej ochrany Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 JAZASPOL s.r.o. 35941863 185,22 € 31.12.2018 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0223/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 803,88 € 31.12.2018 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0224/18 skutočne zhotovené kópie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 159,84 € 31.12.2018 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0225/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 1 053,62 € 31.12.2018 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0226/18 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,32 € 31.12.2018 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0227/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 53,50 € 31.12.2018 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0228/18 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 31.12.2018 02.02.2019 Faktúra
DFBV/0220/18 predplatné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenská pošta 36631124 12,00 € 31.12.2018 12.10.2022 Faktúra