Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0227/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 53,50 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 12,00 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 34,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 330,00 € | 28.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ECO HOLDING Slovakia, s.r.o. | 47337427 | 816,38 € | 23.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | predplatné TV a Sp, Vychovávatel na rok 2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -688,52 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 516,61 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 370,00 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0014/18 | doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 130,00 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 140,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 37,89 € | 05.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Lyreco | 35958120 | 271,40 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra |