Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0214/18 spracovanie účtovníctva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 420,00 € 02.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFSF/0013/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 96,58 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0193/18 koberce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SCHOOL SPORRT 18419186 1 595,00 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0199/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 339,99 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0200/18 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 409,57 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0201/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 5 630,00 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0205/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 869,22 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0198/18 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0208/18 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 01.12.2018 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0192/18 tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Magic Print 36617661 295,20 € 26.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFSF/0012/18 vianočné posedenie zamestnanci - SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 EURO-ÓVÁR-SPED Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság 1186574820 681,50 € 23.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 3 723,24 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 80,25 € 12.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 ISIC Euro Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 CKM SYTS 31768164 9,50 € 12.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 integrácia v škole Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 70,45 € 10.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,44 € 09.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 oprava TV náradia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Vladimír MICENKO 14307472 120,00 € 08.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFSF/0011/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 90,20 € 06.11.2018 08.12.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 104,64 € 01.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 811,80 € 01.11.2018 06.12.2018 Faktúra