Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/19 príspevok na stravné 3/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 696,96 € 04.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 zhotovené kópie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 121,52 € 04.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 53,50 € 04.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 449,87 € 02.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok na stravné 2/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,22 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 spracovanie účtovníctva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 740,00 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 výkon zodpovednej osoby 4/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 151,56 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 4 410,00 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 príspevok na stravné 2/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 595,98 € 01.04.2019 04.05.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 školenie - registratúra Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 VESNA 36076911 39,97 € 29.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Darčekové poukažky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Panta Rhei 31443923 320,00 € 19.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 školenie - personalistika Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 VESNA 36076911 39,99 € 13.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 -67,54 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 dodanie a výmena rury kanála Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Firma FEPE 11649020 1 000,00 € 04.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 údržba elektrického stlpa Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Firma FEPE 11649020 1 000,00 € 04.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 312,84 € 01.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 spracovanie účtovníctva 2/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 620,00 € 01.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 výkon zodpovednej osoby 3/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2019 07.04.2019 Faktúra