Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1859

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0014/19 vianočné posedenie zamestnancov Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 ŽIAR, s.r.o. 35797738 748,13 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0195/19 predplatné časopisov 2020 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovenská pošta 36631124 15,00 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0194/19 Personálne riadenie - dec. 19 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 42,95 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0188/19 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 041,50 € 03.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFSF/0013/19 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 97,02 € 01.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0187/19 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Základná škola, Beňovského 36071048 64,64 € 01.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0189/19 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 873,18 € 01.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0190/19 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 01.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0184/19 spracovanie účtovníctva 11/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 500,00 € 01.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0185/19 výkon zodpovednej osoby 12/2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0186/19 Integrácia v škole nov. 2019 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,75 € 01.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0178/19 školenie Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 69,00 € 20.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 predplatné 12/2019 do 11/2020 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 W Press, a.s. 35907266 69,00 € 14.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 -548,29 € 14.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 servisné práce na EZS Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 SKOM 35841630 54,62 € 12.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 328,77 € 12.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 69,54 € 12.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 čistiace prostriedky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Petr Mrázek 69639485 180,00 € 08.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,70 € 07.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFSF/0012/19 príspevok na stravné SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 109,34 € 05.11.2019 07.12.2019 Faktúra