Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2092

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0121/21 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,82 € 09.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 kariéra v školstve 9/2021 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 45,35 € 07.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 335,82 € 06.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 administrácia psabuba.sk 8/2021 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 02.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 2 260,00 € 02.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 vodné, stočné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 329,09 € 02.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 spracovanie účtovníctva Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 500,00 € 02.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 výkon funkcie zodpovednej osoby 9/2021 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 02.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 učebnice Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. 0017323266 1 212,60 € 02.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 učebnice Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. 0017323266 480,00 € 02.09.2021 09.10.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 tekuté mydlo antibakterial Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 75,00 € 26.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 personálne riadenie aug. 2021 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 42,95 € 19.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 -100,81 € 06.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 1 359,92 € 03.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 administrácia psabuba.sk Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BAIT 35963379 600,00 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská teplárenská 35823542 2 250,00 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,62 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 449,87 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 príspevok na stravné Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 190,08 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFSF/0004/21 príspevok na stravné zo SF Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 21,12 € 01.08.2021 09.09.2021 Faktúra