Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/24 pranie a prenájom rohoží 6/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,46 € 18.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFCM/0023/24 monitor + držiak Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 290,00 € 18.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 06/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,32 € 13.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/24 preddavok za plyn 7/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 037,00 € 12.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0186/24 elektrická energia 6/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 -117,92 € 11.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/24 Pracovný zošit AJ - ref od žiakov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 1 084,46 € 05.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0184/24 učebnice AJ - limitka č. 136 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 2 023,69 € 05.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/24 odborná skúška VTZ elektroinštalácie učebne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 54815444 236,80 € 03.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/24 odborná skúška VTZ elektroinštalácie pomocné prevádzky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 54815444 747,80 € 03.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 odborná skúška VTZ elektroinštalácie výrobná hala Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 54815444 1 079,20 € 03.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/24 odborná skúška VTZ elektroinštalácie kotolňa+výmen.stanica Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 54815444 307,80 € 03.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/24 Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 54815444 700,00 € 03.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 odborná skúška VTZ elektroinštalácie SO11 škola Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cerkam Facility Services 1 s.r.o. 54815444 1 972,40 € 03.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0182/24 vodné, stočné, zrážky 6/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 495,94 € 02.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0183/24 monitorovanie objektu 7/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 74,40 € 02.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0022/24 paušálna starostlivosť o PC 7/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 01.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/24 GDPR 06/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 01.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/24 servis výťahu 6/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 91,10 € 01.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0021/24 spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GLASS SPHERE s.r.o. 25489038 397,91 € 26.06.2024 02.08.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 210,31 € 26.06.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra