Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0189/24 | pranie a prenájom rohoží 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFCM/0023/24 | monitor + držiak | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 290,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0188/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 06/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,32 € | 13.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0187/24 | preddavok za plyn 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 037,00 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0186/24 | elektrická energia 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -117,92 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0185/24 | Pracovný zošit AJ - ref od žiakov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 084,46 € | 05.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0184/24 | učebnice AJ - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 023,69 € | 05.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0181/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie učebne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 236,80 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0180/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie pomocné prevádzky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 747,80 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0179/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie výrobná hala | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 079,20 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie kotolňa+výmen.stanica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 307,80 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0177/24 | Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 700,00 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0176/24 | odborná skúška VTZ elektroinštalácie SO11 škola | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 972,40 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | vodné, stočné, zrážky 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 495,94 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | monitorovanie objektu 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 74,40 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0022/24 | paušálna starostlivosť o PC 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/24 | GDPR 06/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | servis výťahu 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0021/24 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 397,91 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0173/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,31 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |