Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/25 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 100,48 € 21.01.2025 02.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0013/25 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 087,46 € 21.01.2025 02.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0012/25 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Daffer spol. s r.o. 36320439 138,14 € 21.01.2025 30.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/25 divadelné predstavenie - Tajomstvo Santa Vittorie - žiaci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenské národné divadlo 00164763 667,00 € 21.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0010/25 online Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 05.03.2025 do 04.03.2026 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 199,25 € 20.01.2025 30.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/25 spotrebný materiál na VUP + tlačiareň CANON i-SENSYS Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 18,59 € 20.01.2025 27.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/25 vodné, stočné, zrážky 1/2025 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 18,27 € 17.01.2025 02.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0006/25 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 087,46 € 16.01.2025 08.04.2025 Objednávka
VO/0007/25 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 100,48 € 16.01.2025 22.01.2025 Objednávka
VO/0005/25 spotrebný materiál VUP - rysy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Daffer spol. s r.o. 36320439 138,14 € 16.01.2025 22.01.2025 Objednávka
VO/0004/25 ovládač na TV Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 19,84 € 16.01.2025 22.01.2025 Objednávka
DFBV/0008/25 elektrická energia 12/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 616,20 € 14.01.2025 19.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0002/25 Switch, adaptér Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 405,00 € 14.01.2025 28.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0003/25 spotrebný materiál VUP + tlačiareň Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 18,59 € 14.01.2025 22.01.2025 Objednávka
DFBV/0003/25 telekomunikačné služby 12/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,77 € 13.01.2025 02.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/25 EduPage eGovernment modul Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 13.01.2025 30.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0355/24 vodné, stočné, zrážky 12/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 467,58 € 13.01.2025 30.01.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/25 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 865,40 € 13.01.2025 30.01.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,32 € 13.01.2025 30.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0004/25 monitoring objektu 12/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 72,00 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra