Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/22 | plyn škola 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | plyn ŠJ 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | revízia elektroinštalácií a spotrebičov v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 2 690,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | výkon zodpovednej osoby 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | čistiace tablety do kávovaru Krups | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 15,89 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 874,32 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 408,00 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 734,46 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 653,83 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | učebnice pre žiakov SJL 2. časť FA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 305,30 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 32,76 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/22 | kovové regále 2ks (40x80x90 cm, 35x120x180 cm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 227,30 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 232,20 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 475,38 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | seminár mzdová účtovníčka 22.9.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 555,39 € | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 679,25 € | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 143,20 € | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | káva 7kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 84,40 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/22 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |