Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0263/22 | PVC dosky biele 26ks (rôzne rozmery) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Typocon spol. s r.o. | 17322057 | 465,94 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 598,12 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | inzercia školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 84,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 524,04 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | elektrika byt-škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | mobilné služby 10/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,23 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | toner HP CF283A 2x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 45,70 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | workshop - školská psychologička 9.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 45744955 | 90,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | preambula - 4ks PVC doska 60x60x0,2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 72,36 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | výkon zodpovednej osoby 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 590,64 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 889,53 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 455,28 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 633,60 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 46,95 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | plyn ŠJ 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | plyn škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |