Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0263/22 PVC dosky biele 26ks (rôzne rozmery) Gymnázium Grösslingová 17337101 Typocon spol. s r.o. 17322057 465,94 € 09.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 598,12 € 08.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 inzercia školy Gymnázium Grösslingová 17337101 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 84,00 € 07.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0132/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 524,04 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0131/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 211,20 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 elektrika byt-škola 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 mobilné služby 10/2022 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 80,23 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 toner HP CF283A 2x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 45,70 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 workshop - školská psychologička 9.2.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka 45744955 90,00 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 preambula - 4ks PVC doska 60x60x0,2 Gymnázium Grösslingová 17337101 Obchod – SVK, s.r.o. 47175397 72,36 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 výkon zodpovednej osoby 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0129/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 590,64 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0128/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 889,53 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0127/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 455,28 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0126/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 211,20 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0125/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 633,60 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0130/22 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 46,95 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 plyn ŠJ 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 plyn škola 11/22 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.11.2022 23.11.2022 Faktúra