Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0126/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 007,05 € 19.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 elektrika 5/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,82 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 elektrika 5/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 120,00 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0124/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 443,94 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0123/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 951,00 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0125/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 470,24 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 aSc Agenda Komplet na rok 2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 699,00 € 13.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0121/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 858,00 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0120/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 158,40 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0119/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 35,75 € 12.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 telekomunikačné služby 6/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,92 € 09.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 teplo 5/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 692,04 € 07.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0122/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 6/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 07.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 elektrika 6/2023 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 06.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 5/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 599,06 € 06.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 bioodpad 5/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 190,44 € 05.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 učebnice pre učiteľov ANJ (knižnica) - projekt Škola škole Gymnázium Grösslingová 17337101 Martinus, s.r.o. 45503249 575,39 € 05.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFSJ/0117/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 157,08 € 05.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 225,72 € 05.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 mobilné služby 5/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 82,63 € 05.06.2023 07.07.2023 Faktúra