Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0160/23 | Nôž kutru 3.5L | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 140,22 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 994,96 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 946,60 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 789,17 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/23 | súčiastky na robota - krúžková činnosť vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Michal Prenner | 75565854 | 115,07 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 792,56 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 684,86 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 146,85 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | registračný poplatok First Lego súťaž 23/24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 280,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 20,75 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 45,50 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | mobilné zariadenie Xiaomi Redmi Note 12S - 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,04 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť (lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 79,60 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 500,28 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | koncentrát mydlovej peny Best Foam Mild 1l 36ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 282,10 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 523,66 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | učebnice pre žiakov FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 190,08 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | učebnice pre učiteľa do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 293,04 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | učebnice pre žiakov - limitka 238 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 548,22 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | seminár mzdová účtovníčka 21.9.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |