Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5824

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0151/25 poistné 1.6.2025-30.11.2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 637,69 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0152/25 poistné 1.6.2025-30.11.2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 1 302,64 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/25 poistné 1.6.2025-30.11.2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 8,86 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/25 poistné 1.4.2025-31.05.2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 2,97 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/25 toner-Minolta Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 86,10 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/25 vložka FAB Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PRESPOR spol.s r.o. 31340326 90,85 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0119/25 správa a údržba PC Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 400,00 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/25 monitor Berlingo, Kia Rio 4/2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 22,14 € 02.05.2025 15.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0161/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 499,80 € 29.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0162/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 177,00 € 28.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0159/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 826,62 € 25.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0160/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 221,12 € 25.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0156/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 835,61 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0158/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 520,95 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0109/25 čistiace prostriedky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 54,86 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0153/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 108,89 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0157/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 121,60 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0155/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 665,45 € 23.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0154/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 343,16 € 23.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0152/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 250,23 € 17.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0106/25 vodné, stočné, zrážky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 853,87 € 17.04.2025 10.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0150/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 691,36 € 16.04.2025 29.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0149/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 71,40 € 16.04.2025 29.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/25 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 4 196,85 € 16.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0151/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 115,40 € 16.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0148/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 400,05 € 15.04.2025 29.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/25 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,80 € 15.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0103/25 spracovanie účtovníctva 3/2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Komwel s.r.o. 08182591 2 867,70 € 15.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0147/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 140,67 € 14.04.2025 29.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/25 deratizácia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Derakat s.r.o. 45330662 492,00 € 14.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra