Faktúry
Počet záznamov: 5245
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0057/17 | zemiaky,pomaranče | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 324,02 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 73,97 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,22 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | hranolky,zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 206,37 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/17 | maslo,mlieko, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 358,63 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/17 | sirup,kako,múka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,48 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | služba za 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | služba 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | ochrannú obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 245,53 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | tep.energia 2/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 570,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 97,03 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/17 | chlieba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 96,23 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,20 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 249,58 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 25,20 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/17 | mrkva,zemiaky,cibula | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 429,44 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | Stura facile 1L, posypová soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 45,08 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | časopis ŠKOLA 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 85,69 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/17 | rama,syr, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 110,12 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/17 | olej,múka,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 283,15 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/17 | ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 340,56 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 563,81 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/17 | treska,hrášok,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 123,28 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/17 | oriešková tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 280,32 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,71 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/17 | cukor,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,48 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 317,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | odpad-11/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | odpad.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |