Faktúry
Počet záznamov: 6094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/18 | telefon 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,98 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | zrážková voda 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | vodné a stočné do 16.4.18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,56 € | 07.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | olej,jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 210,24 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | hrušky kocky,marhule,čerešňe,špenát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 200,46 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 112,86 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | kur.stehno a pecienky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 211,98 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | cukor kryštál, šošovica, ryža, olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 209,33 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | mrkva, cibuľa, kapusta, petržlen, zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,89 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | tvaroh | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,00 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | hrozienka, cukor múčka, krupica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,88 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | tavený syr, maslo, mlieko, smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,99 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | tepelná energia 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | za plyn5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,00 € | 02.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | daň z nehnuteľností | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 02.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | PC do Biologie:HP compag Elite 8200-1ks,PC do adm.HP Comp.Elite 8200 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 801,99 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | stravné 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 116,40 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | sirupy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 369,83 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | pyré záhradná zmes | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 157,68 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | morčacie prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 52,03 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | čínska kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 748,73 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | syr, syr obaľovaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 491,06 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | mrkva, petržlen, zeler, citróny, karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 207,82 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 117,04 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | tehla, maslo, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,47 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 162,60 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | tofu, jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,56 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | cukor kryštál, múka, soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,56 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |