Faktúry
Počet záznamov: 5559
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0248/17 | jahoda,cučoriedka,visňa,mango.cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 290,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 48,51 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | vyučt.tep.energie 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 421,52 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | energia5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 891,91 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 579,52 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/17 | repkový olej 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 102,10 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/17 | mliečný nápoj čoko 250ml | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 374,40 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | Davkováč toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 78,24 € | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/17 | lekvár slivkový,cukor,múka,soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,15 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/17 | maslo,mlieko tehla hriňovská | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,06 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/17 | ryža,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 196,50 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | zrážková voda 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | tep.energia 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | telefon 5/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,78 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | služby v oblasti správy a údržby poč.siete 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,cesnak,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,04 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/17 | ole,fazuľa,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 87,95 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | za plyn 6/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/17 | dezert-psi,hrušky kocky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 491,20 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/17 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/17 | zemiaky,kaleráb,jahodycibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 876,38 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | vykonanú deratizáciu zo dňa 23.5.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 165,24 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 365,85 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 364,35 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | obhliadka závady,čistenie kanalizačného potrubia,čerpanie odpadovej vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 258,17 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | preprava osôb-Senec-Bratislava-košice a späť. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | L+L BUS,s.r.o. | 46859071 | 520,00 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/17 | ryža guľatozrnná,broskyne kompót | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 74,02 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/17 | maslo,jogurt,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,56 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |