Faktúry
Počet záznamov: 5559
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0062/18 | zemiaky, cibuľa, rajčiny, hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 524,08 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | protokol-maturitná skúška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/18 | cestoviny, tarhoňa, ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 330,55 € | 20.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | za pos.služby počítačovej siete SANET obd.1-3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | obedy 5.2.18-9.2.18 20ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 25,80 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | skipasy 5 dni 35 ks-Gymn. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 050,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | odvoz olej ŠJ1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | oprava kuch. stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 597,24 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | žiacka knižka pre základné školy 1,2,3,4. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 79,20 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 155,60 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | členské príspevok v klube združenia Edinburgh s | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 567,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | energia 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 274,70 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | školenie pre vedúce školských jedálni | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IPEKO s.r.o. | 47405279 | 45,00 € | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/18 | mrkva,cibuľa,zeler,kapusta,jablká červené kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,35 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/18 | petržlen.cukor,karfiol,špenát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 155,94 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/18 | olej ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 220,11 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/18 | paradajky kráj.,múka,vanilinový cukor, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,21 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/18 | syr,tofu,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,12 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | vyučtovanie tep.energie 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -471,70 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | ubytovanie 10 osob na lyž.výcv. od 4.2.2018-do 10.2.2018 ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 1 150,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 350,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | školenie zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti 14.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEMPO Ing.Tomáš Polák | 37097016 | 50,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | vodné a stočné do 16.1.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | kancel.materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 129,04 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | telefon 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,37 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | za službu 1/18 poč.siete, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 225,28 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/18 | mrkva, zemiaky, cibuľa, petržlen, zeler, cesnak, citróny, šampiňóny, pomaranče kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 225,46 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 200,97 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/18 | mlieko, tvaroh | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 131,64 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |