Faktúry
Počet záznamov: 5787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0208/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 98,40 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/18 | kuracie stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 172,66 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | Klimatizácia Whirlpool PACW12CO | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 682,40 € | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/18 | ovocné cukríky, strúhanka, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 166,04 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 37,58 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/18 | sliepka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 30,18 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 248,70 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | ubytovanie škola v prirode 4-8.6. 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 600,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | elektr.energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 864,85 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | odvoz bioodpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | oprava veľkokuch. zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Tretina | 14139111 | 228,65 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 154,44 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/18 | mrkva, cibuľa, petržlen, zeler, cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,94 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/18 | cukor kryštál, vanilkový cukor, uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 56,12 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/18 | banbíno, maslo, mlieko, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,71 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/18 | cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 173,32 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/18 | kur prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 119,44 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | zrážková voda 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/18 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 279,72 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | vyučtovanie tep.energ.5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -475,21 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | telefon 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,06 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | aktualizácia webovej stránky ,tag.sk 3-5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 234,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 100,32 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,51 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | tepel.energia jún 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 650,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | za plyn 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | vodné a stočné do 16.5.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,70 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | dodanie a montáž vonk.hlinikovych roliet 4,6m2x85m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Peter Kiss | 48177245 | 391,00 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/18 | mrkva, cibuľa, petržlen, zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,98 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/18 | cukor múčka, múka hladká, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,37 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |