Faktúry
Počet záznamov: 5245
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0114/17 | služby v oblasti správy a údržby poč.siete 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,cesnak,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,04 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/17 | ole,fazuľa,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 87,95 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | za plyn 6/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 39,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/17 | dezert-psi,hrušky kocky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 491,20 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/17 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/17 | zemiaky,kaleráb,jahodycibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 876,38 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | vykonanú deratizáciu zo dňa 23.5.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 165,24 € | 31.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 365,85 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 364,35 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | obhliadka závady,čistenie kanalizačného potrubia,čerpanie odpadovej vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 258,17 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | preprava osôb-Senec-Bratislava-košice a späť. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | L+L BUS,s.r.o. | 46859071 | 520,00 € | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/17 | ryža guľatozrnná,broskyne kompót | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 74,02 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/17 | maslo,jogurt,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,56 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/17 | múka,soľ,suš.huby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,94 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/17 | naktarinky,cibuľa,mrkva,zeler,zemiaky,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 241,39 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 302,26 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/17 | Mraz.alj. treska, jogurtová kapsička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 855,91 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/17 | karfiol obaľovaný,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 363,96 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0227/17 | šťava z čerstvo list.ovocia mango,cišňa,citron a baza | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 631,39 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/17 | Čs.kur.erezňe | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 218,03 € | 26.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | GM regál 915x460x1800 3 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S.K. GLASS - Karol Sipos | 32304544 | 380,48 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 337,12 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | vykonanú dezinsekciu zo dňa 19.5.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 167,76 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | Marlene dámske nohavice 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 14,28 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | Aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12-02/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 315,30 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |