Faktúry
Počet záznamov: 5245
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0153/17 | Pohár 250ml 102ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S.K. GLASS - Karol Sipos | 32304544 | 51,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | služby obl.poč.siete9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | vodné a stočné 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 488,15 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/17 | fazuľové struky,šošovica,dubák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 1 074,34 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/17 | čierna ríbizľa,višňa,citrón | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 877,30 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/17 | citrónia sun,pomaran kor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 340,54 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,93 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,70 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/17 | špenát,mraz.,hrášok,marhule,slivky,múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 590,52 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/17 | cukor,múka,soľ,paprika,majoránka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 290,47 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/17 | tofu,maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 369,12 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | kancel.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 087,93 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | stravné listky a pošt.pouk. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 203,20 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | za služby poč.siete 7-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | sklenár.git. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 20,36 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | energia 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 342,68 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | Papier A4 Proxima/Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | vyučtovanie tep.energie 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 814,58 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | telefon 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,62 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | stočné a vodné 16.6.17-13.7.17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 419,05 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | zrážková voda 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | za plyn 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 09.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | tep.energia 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 960,00 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | energia 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 735,65 € | 19.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | 090 sk+mad.Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí,Triedna kniha, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 142,42 € | 19.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | aSc Rozvrhy 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | vyučtovanie tep.energia 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 783,39 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | telefon 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | zrážková voda6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | program JA Viac ako peniaze-školský rok 2017/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 33,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra |