Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0006/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 325,60 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 409,20 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 729,33 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 719,38 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 639,66 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0002/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 224,75 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0001/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 431,64 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 kancelárske potreby-papier A4 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 568,50 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 GPS monitoring 1-12/20223 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 gps systems s.r.o. 46613111 115,20 € 10.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 09.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 vypracovanie prevádz.poriadku HACCP Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Monika Partlová MP s.r.o. 47453575 500,00 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 820,00 € 02.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0338/22 elekt.energia 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 517,70 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0334/22 telefon 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,18 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0336/22 informačné služby 12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0339/22 plyn vyúčtovanie 8-12/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 638,18 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0335/22 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0337/22 teplo 12/2022 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 491,64 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0333/22 oprava tel.ústredne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Martin Gramblička ALFA-tel 41020367 75,00 € 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0331/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 176,80 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra