Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0035/23 | predplatné/knižnica, dokumenty | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 648,61 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | lieky-lyžiarsky kurz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 92,53 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | kancelárske potreby-skartovač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 106,79 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | teplo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 210,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | informačné služby 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | teplo 1/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 927,56 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | telefon 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | mobil 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,00 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | plyn 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 158,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | členský poplatok 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | komunalny odpad I.Q/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 467,50 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 791,60 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,71 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 143,20 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 818,40 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 385,43 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 723,90 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |