Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/23 | servisné práce, soľ tabletová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 298,80 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 494,16 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 215,65 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 503,14 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 363,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 436,48 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 470,38 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 585,96 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 385,56 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 684,31 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | práva používania rok 2023-VEMA | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 25,20 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | vodné, stočné, zrážková 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 502,36 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | kancelárske potreby-kalendáre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 693,60 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | kancelárske potreby-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 102,90 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 296,63 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,17 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 287,23 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 325,60 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |