Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5843

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/23 Kärcher čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Agropotreby K & B, spol. s r. o. 31434797 486,38 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Kärcher čistič Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Agropotreby K & B, spol. s r. o. 31434797 990,00 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 servisné práce-tlačiareň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 564,00 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 292,50 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 409,20 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0085/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 934,86 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 267,01 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 sťahovacie služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ivanex s.r.o. 52512037 816,00 € 08.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 sťahovacie služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ivanex s.r.o. 52512037 602,00 € 08.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 el.energia 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 876,79 € 07.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 478,10 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 211,20 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 409,20 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 kancelárske potreby-krieda Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 68,18 € 07.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 145,82 € 07.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0075/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 256,45 € 03.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0074/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 430,63 € 03.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 893,77 € 03.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0076/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 967,68 € 03.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0073/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 513,24 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra