Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19112018 | Zmluva o dodávaní stravy do výdajne stravy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stredná zdravotnícka škola | 31793185 | Iné | 0,00 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | 30.06.2019 | 20.11.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFSJ/0335/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 179,08 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0336/18 | šošovica,mlieko,strúhanka,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 581,67 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0334/18 | Jablko,garden tea pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 465,79 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0070/18 | kontrola hydrantu a hasiaceho prístroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 91,80 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0218/18 | odvoz bioodpad 10/18 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | aktualiz.webovej stránky 9-11/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 15.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0331/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 63,36 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0332/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,51 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0333/18 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 328,40 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0329/18 | malinovky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 330,34 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0330/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 137,43 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0327/18 | šampiony, fazuľové struky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 479,22 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0324/18 | kur.stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 207,71 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0325/18 | horčica, uhorky, kukurica, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 409,42 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0328/18 | ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,15 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0326/18 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 434,82 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | oprava kalalizačného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 3 191,77 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0318/18 | múka,uhorky,krupica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 671,14 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |