Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0153/19 mrkva,petrzlen,cesnak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 292,27 € 13.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 odvoz bioodpad 4/2019 ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 50,40 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0144/19 pohánka,uhorky,mlieko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 643,15 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0145/19 lasagne, suš.zelenina,pol.korenie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 639,89 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0146/19 kuracie spalicky chlad. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 168,91 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0147/19 uhorky,kel,salat,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 330,94 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFSJ/0148/19 brav.pliecko,hov.zadne,brat.parky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 244,42 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFSJ/0149/19 banany Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 197,66 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFSJ/0150/19 brav.kare Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 217,36 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFSJ/0151/19 sol,ocot,cukor,muka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 006,16 € 10.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 telefon4/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,41 € 07.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 zrázkova voda 4/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 291,96 € 07.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 adm.poplatok za služby-štud.časopís Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,90 € 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 paprika, paradajky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 213,29 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 174,90 € 06.05.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 za plyn 5/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 41,00 € 06.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 daň z nehnut.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 27,21 € 06.05.2019 10.05.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 mrkva,petrz,kapusta,zemiaky,paprika Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 429,40 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 jablko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 29,26 € 06.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 služba 5/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 03.05.2019 06.05.2019 Faktúra