Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0114/19 | banány,uhorky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,97 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 187,88 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | toalet.pap.,mydlo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | telefon 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,32 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | vyučtovanie tep.energ. 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 550,77 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/19 | ocot,cukor,mlieko,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 610,60 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 38,40 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/19 | kapusta,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 174,89 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,20 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | zrážková voda 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | služba mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 184,80 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0020/19 | lata hobľovaná smerk 300cm, lata konštsmrerk 200cm pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 367,50 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0069/19 | za plyn 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/19 | zemiaky,citróny,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,42 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/19 | ryža,soľ,múka,uhorky,kukorica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 916,30 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 284,60 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/19 | kapusta,kaleráb,repa červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 331,98 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | vodné a stočné do 16.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,21 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |