Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5697
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0088/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 452,49 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 244,94 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,40 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 700,67 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 486,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 610,02 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 470,52 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 289,11 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | služba-IT servis 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | služba-IT servis 3-12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 4 000,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | materiál do školy-zámok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Remab s.r.o. | 47800267 | 152,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | materiál-deň otvorených dverí | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 504,30 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0081/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,00 € | 27.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | podlaha-fitnes (telocvičňa) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 995,52 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0078/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,40 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 196,80 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 438,54 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 157,87 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 216,72 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |