Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0205/20 | servis a licenc 10/2020-9/2021 SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 778,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 371,28 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | mobil 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 237,04 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 115,39 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 170,50 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 087,01 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | montaz lan | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 251,99 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0048/20 | kancelarsky material | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 371,28 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0202/20 | energia 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 992,68 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | ucebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 195,00 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 338,44 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0053/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 195,00 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0169/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 296,22 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 331,20 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 740,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | vyuctovanie 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 55,93 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | telefon 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,32 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,09 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra |