Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 858,50 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 385,80 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | vodne, stocne, zrazkova 9-10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 824,69 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0056/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 858,50 € | 30.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0057/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 471,20 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0196/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,18 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 139,79 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 218,28 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 41,16 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 80,50 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 97,48 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/20 | bioodpad 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,00 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 341,45 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 352,60 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 141,61 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | tech.material-Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 165,61 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 155,61 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 300,00 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 191,71 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |