Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/20 | bioodpad 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 230,58 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 256,26 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | tepelna energia 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 810,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/20 | mobil 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/20 | telefon 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,40 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | tepelna energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 455,21 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | informacne sluzby 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0064/20 | dezinfekcia priestorov Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 194,65 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Objednávka | |||||
VO/0061/20 | revízia plynu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 1 219,36 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Objednávka | |||||
DFSJ/0202/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 44,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 224,80 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | plyn 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 583,75 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,36 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 86,90 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0059/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 583,75 € | 03.11.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0060/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 224,80 € | 03.11.2020 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
VO/0062/20 | učebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 614,82 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0219/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 471,20 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |