Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6637

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0019/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 183,98 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0023/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 480,70 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 212,78 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 161,93 € 20.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 144,28 € 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 96,58 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0016/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 568,04 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 309,27 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 843,11 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 práva používania rok 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 22,32 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFSJ/0013/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 91,01 € 18.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0012/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 341,88 € 18.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 služba-správa, prevádzka TEZ 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 17.01.2022 27.01.2022 Faktúra
VO/0004/22 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 095,07 € 17.01.2022 28.01.2022 Objednávka
VO/0005/22 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 198,00 € 17.01.2022 28.01.2022 Objednávka
DFBV/0014/22 plyn 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 98,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 vodné,stočné,zrážková 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 496,19 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 obrus do ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Dimex-Slovensko s.r.o. 36373991 128,00 € 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0011/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 200,10 € 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra