Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2471

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0241/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,55 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 1 040,00 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 326,40 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 vypracovanie fytopatologického posudku Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PRO FYTO Ing. Andrej Bielčík 32143133 100,00 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 853,77 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 268,20 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 811,56 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 141,00 € 29.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ORGO-LIFT 30940630 65,00 € 29.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,20 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,42 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 402,29 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 orez stromov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juniperus-L, Lačok Ivan 11812702 10 980,00 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 ITIC známky pre učiteľov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 247,00 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 projekt Erasmus+ Kubánková Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM 2000 Travel spol. s r.o. 35692383 252,00 € 11.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 4 730,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 548,44 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 137,65 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 254,10 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 318,50 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,53 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 365,46 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 1 040,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra