Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2762

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/25 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 067,84 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFSF/0002/25 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 383,52 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0062/25 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 427,80 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0044/25 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0059/25 upratovanie školy za február Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. 53863631 997,50 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0058/25 oprava WC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PROFISANITA s.r.o. 46627111 523,86 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0054/25 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 63,57 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0049/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,23 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0050/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0056/25 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 73,06 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0045/25 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 920,00 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0046/25 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 190,57 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0047/25 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 1 142,00 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0048/25 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 114,53 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0055/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 12.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFBV/0043/25 oprava prasknutého vodovodného potrubia v areáli GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LZ Service s.r.o. 55531512 11 664,00 € 03.03.2025 31.03.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/25 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 592,19 € 27.02.2025 03.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/25 projektor ACER X1228H Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 418,20 € 27.02.2025 03.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/25 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 19.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/25 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,60 € 19.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/25 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 9,41 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/25 členský poplatok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 33,00 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/25 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 282,90 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/25 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 244,00 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/25 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 337,64 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/25 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 434,70 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/25 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/25 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 46,25 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/25 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie frézovaním potrubia v zborovni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Majster Kutil s.r.o. 52985806 1 703,55 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,97 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra