Faktúry
Počet záznamov: 2511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0188/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0192/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 062,16 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 381,48 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0193/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 356,50 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0191/24 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/24 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0179/24 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 782,48 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | tričká - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 299,21 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0190/24 | vypracovanie návrhu na vyradenie, skartácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 750,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0176/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0177/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 830,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0185/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 495,60 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0195/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mont Clean s.r.o. | 46631437 | 130,98 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0172/24 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 70,80 € | 28.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0173/24 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 141,02 € | 28.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0171/24 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 349,00 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 187,30 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 84,53 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0169/24 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 659,00 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0170/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 58,03 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0165/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0164/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 45,78 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 114,43 € | 21.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -484,70 € | 21.06.2024 | 06.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0162/24 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 359,98 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0161/24 | vypracovanie registratúrneho poriadku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 350,00 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0160/24 | projekt - participatívny rozpočet na školách BSK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 299,00 € | 14.06.2024 | 06.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0153/24 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |