Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2672
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0187/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 21,24 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 157,44 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 164,88 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | revitalizácia športového ihriska | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 5 016,00 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | florbalová súťaž - ceny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 156,58 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 151,06 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 240,73 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,09 € | 16.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 443,52 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,65 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,90 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | poukážky - sociálny fond | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 1 210,00 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | oprava EZS, presun snímača | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 186,20 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 566,40 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 106,20 € | 09.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 190,45 € | 07.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra |