Faktúry
Počet záznamov: 4949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0336/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 55,90 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0335/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 676,49 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0337/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 321,32 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0338/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 328,63 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | chemické pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BRUTO, spol. s r. o. | 31440061 | 221,80 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0334/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 305,28 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0333/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 66,00 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 687,68 € | 23.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 651,55 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 312,65 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | pomôcky do chem. lab. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 104,32 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0332/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 950,41 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0331/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 296,54 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0330/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 234,75 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 154,01 € | 20.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0329/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,84 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0328/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 372,89 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0293/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 440,73 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 393,92 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 99,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 596,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 683,30 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 556,54 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,48 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0326/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 771,52 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0327/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 380,41 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0325/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 191,41 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0324/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 332,48 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 634,59 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0292/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 354,35 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |