Faktúry
Počet záznamov: 4949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0400/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 126,90 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0401/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 981,72 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0407/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 776,53 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0403/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 244,97 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0399/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 667,62 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 14 760,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | spracovanie účtovníctva 11/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0408/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 709,85 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0404/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 483,84 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0405/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 770,31 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | hadica sprchy k umývačke riadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 158,70 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0398/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 226,60 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0397/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 360,51 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | vonkajšie lavice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 576,49 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | virtuálnma knižnica 2024 - 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 882,72 € | 27.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0396/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 59,40 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 557,36 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 211,95 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0395/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 252,34 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0394/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 568,96 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0393/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 470,40 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0383/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,56 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | mikroskopy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KVANT spol. s r. o. | 31398294 | 2 520,76 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | digitálna transformácia vzdelávania | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0392/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 335,06 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0389/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 268,30 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0391/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 109,56 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | PC sieť 10-12/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | oprava osvetlenia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 1 072,44 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |