Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5724
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0112/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 80,56 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | 44190166 | 66,70 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 287,76 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 851,06 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 366,88 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | poistenie výpočtovej techniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 118,11 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0034/23 | Objednávame u Vás kontrolu čistenie komína. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 35,00 € | 04.05.2023 | 04.06.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0171/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 660,59 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 502,76 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,64 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 347,60 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 81,08 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 985,33 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | oprava úniku plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 350,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 670,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 194,08 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |